2012年7月3日,西藏自治区党委常委会议研究决定,成立市八廓古城管理委员会,为市人民政府派出机构,正县级,城关区党委、政府对其管理。7月23日,市八廓古城管理委员会正式挂牌成立。 8月15日,管委会班子及人员全部到位。
市八廓古城管理委员会主要职责:贯彻落实自治区、市、城关区党委、政府关于推进经济发展、维护稳定、社会管理和保护建设的决策部署,根据授权,统一协调所辖区内行政、公安、寺庙管理等机构,重点加强社会管理和矛盾排查、化解工作,统筹协调区域内经济发展、维护稳定、社会管理和保护建设等各项工作。
市八廓古城管理委员会内设5个正科级机构,即办公室、社会管理综合治理办公室、流动人口服务和管理科、宗教事务管理科、文化旅游管理科;下设2个副县级机构,即八廓古城公安局、八廓古城市政市容和规划管理局。下派3个派出机构,即八廓街道办事处、吉崩岗街道办事处、吉日街道办事处,管辖15个社区居委会。
第三部分市八廓古城管理委员会2024年度部门预算数据分析
一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明。(重点说明预算收支增减变化情况)
市八廓古城管理委员会:2024年预算基本支出为:2776.46万元,支出包括:工资性支出:1556.98万元、其他工资福利支出:127.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费:231.5万元、职工基本医疗保险缴费:111.41万元、公务员医疗补助缴费:28.94万元、住房公积金:173.63万元、职业年金:324万元、其他对家人和个人补助:31.88万元、其他社会保障缴费:1.45万元、商品和服务支出:149.72万元、工会经费:26.74万元、体检费:12.24万元。相比2023年增加0.27%,根本原因是2024年工资社保增加。
2024年预算项目支出为:2265.19万元,支出包括:护栏及停车栏杆维护项目:40万元、老城区路灯日常维护项目:300万元、老城区桥架日常维护项目46万元、八廓街及丹杰林路亮化工程日常维护项目:294万元、老城区石板路面维修经费石头栏杆维修项目:389.4万元、老城区下水道疏通项目:721万元、市政市容执法执法人员加班补助:13万元、老城区市政电费:70万元、八廓古城管委会维修改造办公用房项目质保金14.96万元、八廓历史背景和文化街区保护与更新工程信息平台系统经费72万元、八廓历史背景和文化街区保护工程工作组专项经费45万元、大昭寺亮化提升项目运行维护费119万元、大昭寺亮化项目投影片源经费68万元、石板路面维修保证金11.5万元、桥架维护保证金0.84万元、网络信息维护费:10万元、古城机动经费:24万元、党建经费:26.49万元。相比2023年减少0.05%,根本原因是2024年项目减少。
市八廓古城管理委员会:2024年财政拨款收入为5041.65万元,其中:基本支出2776.46万元,相比2023年增加0.27%;项目支出2265.19万元,相比2023年减少0.07%。
市八廓古城管理委员会:2024年财政拨款收入为5041.65万元,其中:基本支出2776.46万元,占比55.07%;项目支出2265.19万元,占比44.93%。
4、市八廓古城管理委员会机关事业单位基本养老保险缴费:231.5万元。
市八廓古城管理委员会:2024年预算基本支出为:2776.46万元,支出包括:工资性支出:1556.98万元,其他工资福利支出:127.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费:231.5万元、职工基本医疗保险缴费:111.41万元、公务员医疗补助缴费:28.94万元、住房公积金:173.63万元、职业年金:324万元、其他对家人和个人补助:31.88万元、其他社会保障缴费:1.45万元、商品和服务支出:149.72万元、工会经费:26.74万元、体检费:12.24万元。相比2023年增加0.27%,根本原因是2024年工资社保增加。
2024年“三公”经费预算20.5万元。其中:公务用车运行维护费20.5万元;无公务接待费;无因公出国(境)费用。2024年“三公”经费预算比2023年预算数20万元增加0.03%,公务用车运行维护费比2023年20万元增加0.03%。2024年,无公务用车购置计划,车辆保有量6台。
市八廓古城管理委员会:2024年财政拨款收入为5041.65万元,其中:基本支出2776.46万元,相比2023年增加0.27%;项目支出2265.19万元,相比2023年减少0.07%。
市八廓古城管理委员会:2024年度部门预算总收入:5041.65万元,市八廓古城管理委员会本级2740.44万元,八廓古城市政市容和规划管理局2301.21万元。
市八廓管理委员会:2024年度部门预算总支出:5041.65万元,当年一般公共服务支出2033.37万元。
市八廓古城管理委员会:机关运行经费安排176.46万元、其中:办公费:15.98万元、印刷费:2万元、水费:1万元、电费3万元、培训费:8万元、劳务费:17.74万元、差旅费:1万元、维修(护)费:1万元、工会经费26.74万元、公务用车运行维护费:20.5万元、其他商品和服务支出:6.01万元、食堂补助:58.48万元、残保金:15万元。
(六)政府债务情况(本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况,包括相关政府债券资金总体规模、项目安排)。
二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、基本支出:指为保障机构正常运行,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出;
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出
八、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬以及上述人员缴纳的各项社会保障经费;
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出);
十一、“三公”经费:指市财政用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及运行费反映单位保险费等支出,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
市政府网站依托西藏政务服务网实现了统一身份认证,您注册成功并通过身份认证后,可实现“一网通办”。
市“政民信箱”是社会公众通过市政府门户网站向市政府及市、县(区)各职能部门提出有关意见和建议的窗口。此栏目既是市政府领导,市、县(区)各职能部门与社会群体、人民群众之间实现沟通的桥梁,也是帮助市政府领导及市、县(区)各职能部门发现和解决经济社会生活中的重大明显问题的重要渠道,是实施政务公开的重要措施。真诚欢迎您为的经济建设和社会持续健康发展献计献策,对政府工作中的不足之处提出批评和改进的意见。
1、对市政府重大决策部署、重要政策措施以及市政府规章、规范性文件的意见建议。
信件内容有以下情形之一的,不予受理,此类信件办理人员有权将其设置为无效信件并退回或废弃:
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